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惠山区妇联2016年度部门决算

发布时间:17-08-04    浏览次数:

索引号014035714/2017-00112生成日期17-08-04公开日期17-08-04
文件编号公开时限长期公开
发布机构惠山区人民政府办公室(法制办、机关事务管理局)公开形式网站,文件
公开方式主动公开公开范围面向全社会
有效期长期公开程序部门编制,经办公室审核后公开
主题词(一级)财政、金融、审计主题词(二级)财政
关键词决算,财务,资金体裁其他
文件下载附件二:2016年度区级部门决算公开表式.xlsx 

 

 内容概要:

 惠山区妇联2016年度部门决算目  录第一部分 部门概况一、        主要职能二、        部门决算单位构成情况三、        2016年度主要工作完成情况第二部分2016年度部门决算表一、   收入支出决算总表二、   收入决算表三、   支出决算表四、   财政拨款收入支出决算总表五、   财政拨款支出决算表六、   财政拨款基本支出决算表七、   一般公共预算财政拨款支出决算表八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表...

惠山区妇联2016年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、         机关运行经费支出决算表

十三、          政府采购支出决算表

第三部分 区妇联部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、根据党的中心工作,组织和指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市、区妇代大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予妇女儿童工作指导。

2、调查和研究全区妇女儿童的情况、问题,及时向区委、区政府反映,提出建议。

3、加强妇女的基层组织建设,建立健全组织网络,配齐配强各级妇女儿童工作者。

4、组织、指导和推动全区农村妇女的“双学双比”竞赛活动,城镇妇女的“巾帼建功”活动及全区文明家庭、先进家长学校的创建活动,引导和动员广大妇女积极投身改革开放和全区的两个文明建设。

5、开展宣传、教育工作,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神,扶持、推荐和表彰优秀妇女典型,开展妇女实用技术及妇女干部、妇女儿童工作者等的培训,切实提高妇女地位,全面提高妇女素质,促进优秀妇女的成才成长。

6、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,切实维护妇女儿童的合法权益。

二、部门决算单位构成情况

区妇联下设综合工作部一个内设机构。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三五”规划的开局之年,是群团改革的探索之年。一年来,我们以习近平总书记系列重要讲话为遵循,认真贯彻落实党中央和省市区重要决策部署精神,坚持服务大局的工作主线,坚持联系服务妇女群众的工作生命线,坚持面向基层、顺应需求和解决问题的工作导向,注重科学谋划,增强职责担当,以更务实的服务凝聚妇女儿童,更创新的举措推进自身发展,更严格的要求加强作风建设,全区妇联工作开启新征程。

(一)以提升社会文明程度为主线,在弘扬惠山道德风尚中展现靓丽风采

   全区妇联坚持以培育和践行社会主义核心价值观为统领,大力宣传男女平等基本国策,努力提升妇女、家庭和社会的文明程度。

深入开展文明家庭建设。持续广泛开展寻找“最美家庭”活动,全区共挖掘、选树和表彰“最美家庭”市级8户,区级20户,镇(街道)级150户。评选出市级“五好文明家庭”标兵户12户,市“三八”红旗集体3个、“三八”红旗手8个。联合区纪委开展“和美家风廉润惠山”廉政教育月活动,联合区委组织部等四部门开展“清廉家规进万家 和美家风润惠山”主题活动,共征集到家规家训177条。

专项开展巾帼志愿服务。继续壮大巾帼志愿者队伍,做细做实巾帼志愿服务工作。洛社镇幸福义工巾帼志愿服务基地入选“江苏省巾帼志愿服务示范基地”。开展“计划生育特殊困难家庭”关爱活动,招募116位心理咨询师、女大学生村官等志愿者成立“知心姐妹”志愿团,与全区247户计划生育特殊困难家庭结对,为他们提供全方位、多角度、链条式的呵护和关爱。

积极开展“全民阅读”活动。立足家庭、面向广大女性和家庭成员开展丰富多彩的读书活动。举办“遇见更好的自己”女性读书会,通过共读一本好书、分享读书感悟,激发阅读兴趣、提升阅读能力。开展“同悦书香”亲子阅读评选活动,经过选拔、推荐、展示,评选出阅读家庭14户,阅读小达人18名,涵养了“爱读书、会读书、读好书”的时代家风。

(二)以支持妇女创新创业为宗旨,在适应经济新常态中彰显巾帼力量。

全区妇联紧紧围绕转方式、调结构的目标要求,引导广大妇女适应经济发展新常态,在推进惠山经济转型建设中发挥“半边天”作用。

以服务提升创业能力。以“同担当 创辉煌 悦分享”和“传承工商基因·弘扬工匠精神”为主题,召开女企业家座谈会,畅谈对“工商基因”和“工匠精神”的理解和实践。举办政企对接会,政府部门相关领导与女企业家们面对面交流,解决企业发展过程中的难点问题。联合惠山国地税举办“营改增”税法培训,帮助女企业家们学习新的税法制度,从容应对税制改革。

以培训提高就业本领。利用社保、教育等各类培训资源,加大妇女的技能培训和创业培训面,全区举办各类培训班28期,培训人数1500名。实施“农村妇女网上行”培训项目,组织农村妇女学习电脑操作、网络知识,参训280人,已有200余人修满学分并获得证书。

以典型发挥辐射效应。积极引导妇女参与现代农业发展,培育扶持妇字号巾帼示范基地5个,创建市级“巾帼文明岗”7个,市级“女性就业创业实践基地”6个,发挥它们在推进新农村建设、带动女性就业中的积极作用,辐射带动从业妇女1000多人。

(三)以妇女儿童普受惠为根本,在维护合法权益中促进共建共享。

全区各级妇联积极履行维护妇女儿童合法权益的基本职能,加大普法宣传,坚持依法维权,增进妇女儿童福祉,创造有利于妇女儿童生存发展的良好环境。

加强妇女普法宣传。以《反家暴法》施行为契机,各级妇联举办专题讲座、制作宣传折页、开展街头咨询、发送微信软文,使社会公众全面了解反家暴法内容,增强公民反家暴意识。在全社会营造反对家庭暴力、维护受家暴者合法权益的良好氛围。今年以来,共举办讲座20期,受众2785人;发放普法宣传品6500份,接受咨询510人次。

扎实推进科学家教普及。制定实施《关于加强惠山区家庭教育工作的意见》,整合教育局等八部门共同开展家庭教育工作。“四位一体家庭教育工作”方法在省妇联儿童工作会议上作推广交流。在省锡中实验学校建成“招商信诺”安全体验教室。召开全区家庭教育工作研讨会,开展“儿童成长家园协同”专题调研,更高效、更务实地进行家庭教育指导。在《家庭教育》杂志上发表调研和实践文章7篇,各类成果作品若干。

提升基层妇联维权能力。继续做好女律师与妇女儿童之家结对工作,目前已结对30家,女律师走进村(社区)妇女儿童之家,举办法律讲座、提供法律咨询,参与婚姻家庭、财产等纠纷矛盾调解,整体提升了基层妇联维权能力。开展二孩政策背景下女性就业的调研思考,并形成调研文章。

(四)以组织建设为抓手,在创新妇联工作中提振活力动力。

全区各级妇联主动顺应个体成长和社会参与中的新变化,培优队伍、建强组织、优化作风,创新服务,为妇联工作增添活力。

 加强队伍建设。举办优秀女性人才培训班和妇联干部培训班,实施优秀女性素质提升行动。开展“女大学生村官成才成长行动”,把“计划生育特殊困难家庭”关爱行动确定为服务项目。完善充实女性人才库,对区域范围内近现代名女人进行统计造册。以基层“两委”换届为契机,制订并实施《关于做好全区村(社区)妇代会换届选举及妇代会改建妇联工作的意见》,顺利完成基层妇联换届工作。

 加强阵地建设。对妇女儿童活动中心进行科学合理的设置,发挥其学习、培训、娱乐、服务等功能。巩固基层妇女儿童活动阵地建设,丰富工作内涵、拓展服务内容。今年,新注册“顺顺心公益事务所”、“惠天使爱心妈妈服务站”两个女性社会组织,“‘和谐家园’反家暴心理援助项目”等10个项目在市级以上立项。

 探索载体建设。新建“惠山女性”微信公众号,发布微信软文154期、669篇,阅读量达66480人次,较好的传递了妇联工作信息,发出了妇联的声音。全区各级妇联干部和妇女群众主动下载和关注全国、省、市、区各级妇联的微信公众号,充分利用好“妇”系新媒体开展妇女工作,增强妇联组织在网络上的影响力。

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

惠山区妇联2016年度收入、支出总计186.01万元,与上年相比增加32.09万元,增长20.8%。主要原因是“十三五”期间,妇女儿童工作领域不断扩展,工作内容增多;妇联工作人员经费增加。其中:

(一)收入总计万元。包括:

1.财政拨款收入186.01万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加32.09万元,增长20.8%。主要原因是妇女儿童工作领域不断扩展,工作内容增多;妇联工作人员经费增加。

(二)支出总计186.01万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出180.16万元,主要用于行政运行和其他群众团体事物支出。

与上年相比增加31.96万元,增长21.57%。主要原因是妇女儿童工作领域不断扩展,工作内容增多;妇联工作人员经费增加。

2.医疗卫生和计划生育支出5.85万元,主要用于妇联工作人员医疗卫生和计划生育支出。与上年相比基本持平。

二、收入决算情况说明

惠山区妇联本年收入合计186.01万元,其中:财政拨款收入186.01万元,占100%

三、支出决算情况说明

区妇联本年支出合计186.01万元,其中:基本支出156.95万元,占84.4%;项目支出29.06万元,占15.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区妇联2016年度财政拨款收、支总决算186.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加32.09万元,增长20.8%。主要原因是“十三五”期间,妇女儿童工作领域不断扩展,工作内容增多;妇联工作人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区妇联2016年财政拨款支出186.01万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加32.09万元,增长20.8%。主要原因是“十三五”期间,妇女儿童工作领域不断扩展,工作内容增多;妇联工作人员经费增加。

区妇联2016年度财政拨款支出年初预算为149.29万元,支出决算为186.01万元。决算数大于年初预算的主要原因是妇女儿童工作领域不断扩展,工作内容增多;妇联工作人员经费增加。

(一)一般公共服务(类)

年初预算为143.63万元,支出决算为180.16万元。决算数大于预算数的主要原因是妇女工作内容增多;妇联工作人员经费增加。

(二)医疗卫生和计划生育支出

1.年初预算为5.66万元,支出决算为5.88万元,决算数与预算数基本持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出156.95万元,其中:

(一)人员经费151.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.85万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区妇联2016年一般公共预算财政拨款支出186.01万元,与上年相比增加32.09万元,增长20.8%。区妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.29万元,支出决算为186.01万元。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是增加人员。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016区妇联一般公共预算财政拨款基本支出156.95万元,其中:

(一)人员经费151.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.88万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区妇联2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出0.71万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

公务接待费0.71万元。其中:

国内公务接待支出0.71万元,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待省市妇联领导等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次,  58人次。主要为接待省市妇联领导。

区妇联2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.13万元,决算数大于预算数的主要原因本年度大型会议较多。2016年度全年召开会议12个,参加会议432人次。主要为召开全区妇联工作会议、承接市妇联维权工作会议等。

区妇联2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.81万元,决算数大于预算数的主要原因本年度举行全区妇联干部专题培训多次。2016年度全年组织培训11个,组织培训650人次。主要为培训巾帼志愿者、女性社会组织负责人。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区妇联2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出0.71万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

国内公务接待支出0.71万元,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待省市妇联领导等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次,  58人次。主要为接待省市妇联领导。2015年度国内公务接待支出4.83万元,2016年度小于2015年度数据减少4.12万元,变化原因是厉行节约,控制接待费用。

区妇联2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.13万元,决算数大于预算数的主要原因本年度大型会议较多。2016年度全年召开会议12个,参加会议432人次。主要为召开全区妇联工作会议、承接市妇联维权工作会议等。2015年度会议费支出0.45万元,2016年度比2015年度数据增加1.68万元的原因是大型会议较多,承接市级会议。

区妇联2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.81万元,决算数大于预算数的主要原因本年度举行全区妇联干部专题培训多次。2016年度全年组织培训11个,组织培训650人次。主要为培训巾帼志愿者、女性社会组织负责人。

2015年度培训费支出3.50万元,2016年度小于2015年度数据0.69万元的原因是严格控制培训数量,精简培训人员。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(无)

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出5.41万元,与去年基本持平。

(二)政府采购支出决算情况说明

(无)

(三)国有资产占用情况

(无)

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件二:2016年度区级部门决算公开表式.xlsx (46.8 KB)

 

 
 
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